为深入贯彻落实《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《教育部直属单位经济活动内部控制指南(试行)》的规定,中心高度重视内部控制建设,于今年开展了针对2018年度内部控制的评价项目,聘请安永会计师事务所,经过多轮资料查阅、人员访谈,分析提出了中心的内部控制缺陷和整改建议。财务资产处组织各处室进行了缺陷确认与沟通,力求问题能够切中要害,整改措施能够符合实际。此次内部控制评价有利于完善中心的制度建设与流程优化,提升中心的业务规范与管理水平。各处室将按照建议进行整改,进一步完善中心的内部控制体系,确保其持续长效运行,为中心的事业发展保驾护航。
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